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老师,请问本期发生额中“应收账款”,借141250,贷:收回100000,贴现146250,没有设置“预收款项”,那资产负债表中的“预收款项”该怎么填呢?
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3年前 · 发起提问
会计网金牌专家解答
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王家权
实务
税务
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9.96
咨询老师
你好,你的分录不平呀。还有就是,没说明白你的预收款项是怎么来的?
王家权
3年前
解答
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不好意思老师,当时看差了,他的“应收账款”期末余额是18000,那在资产负债表里是不是就相当于“预收款项”为0呢
。
3年前
追问
你得看应收账款明细账里边是否有贷方余额,如果有就是预收款项
王家权
3年前
解答
他只有贷方发生额,但期末余额是借方,所以就是没有预收款项对吧
。
3年前
追问
是的,只要期末无贷方余额就没有预收款项
王家权
3年前
解答
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精选问题
老师,请问本期发生额中“应收账款”,借141250,贷:收回100000,贴现146250,没有设置“预收款项”,那资产负债表中的“预收款项”该怎么填呢?
你好,你的分录不平呀。还有就是,没说明白你的预收账款是怎么来的?
应付预付应收预收账款?
应收账款针对客户往来,应付账款针对供应商往来,不建议只选其中一个科目
这题的应收账款期末余额计算,为什么不减去贷方余额啊?
应收账款明细中的贷方余额实际上是预收账款,应该统计到资产债务表中的预收账款中。而资产负债表中的应收账款统计的是应收账款和预收账款期末借方合计数减去坏账准备余额
资产负债表中的应收账款金额根据什么填
你好,同学。资产负债表中应收账款项根据“预收账款”和“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计数,减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。
请问以前建账时期初余额方向错了(本来是预收账款的,但因为小企业会计制度新建时没有预收,入了应收借方),预收在期初应该是应该贷方吧?之前的已报税,现在想在2023年改正应该如何调整?
方向错了,那么怎么期初余额怎么弄平了?对应其他哪个科目又错了?
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AB两公司同一法人,A到B公司1000万货款没有开票,应收账款负1000多万,年底可以调成借款吗?
如果是货物的货款这样调账风险比较大
2021-11-09 08:48:34
请问A公司委托B公司收款,A公司怎么做分录?发票是A公司开的,收入是A公司申报吗?
开发票的时候应收账款对应客户名称是发票上的单位抬头。说到B公司的款项以后直接冲掉就可以,凭证后面附上三方协议。
2021-07-09 10:11:19
老师您好,请问已收款,当时暂未开票,需要以后开票,且收入包括当期及以后几期,收到款项时,怎么编制会计分录?如以后开票,又怎么编制会计分录呢?
1.收款未开票是以后期的收入 借:银行存款 贷:预收账款 2.收款未开票是当期按合同需要确认的收入(在增值税申报表中提现,未开票收入)。 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项 3预收款后期开票的账务处理 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项 4.当期收款未开票按合同已确认收入的,后期开票,直接把发票附在原凭证后即可。
2021-08-21 05:01:05
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