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老师,您好,请问采购的货物总是发票先到,货物几个月甚至一年以后才发,不做票不能抵,做了库存不对?

这样就会长期票与入库单对应不上,该怎么做账合计呢?

票先到货物没到,应该先入在途物资。借:在途物资,应交税费-应交增值税-进项税,贷应付账款。货到了才转入库存商品冲在途物资

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