实际怎么做了实缴
实际在那个阶段法人没给公户转过款,但是外账会计说进来那多货,公司没付那多钱,所以他就做账借原材料,贷应付账款。然后借银行存款,贷实收资本。但是他做这个账和实际对不上。之前我们公司小,都不太懂,这不才发现,我们应该怎么处理
做了银行存款但是银行没有这个流水?那要调回来,把原凭证就是银行存款那笔分录全部冲红
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