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题目
【多选题】

下列关于内部控制审计的表述正确的有(



A: 内部控制审计基准日是最近一个会计期间截止日

B: 注册会计对企业内部控制在某段时间内每天的运行情况发表审计意见

C: 注册会计师只测试基准日这一天的内部控制

D: 对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多

答案解析

选项B错误,内部控制审计是对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。注册会计师不可能对企业内部控制在某个期间段(如一年)内每天的运行情况进行描述,然后发表审计意见,这样做不切实际,并且无法向信息使用者提供准确清晰的信息,甚至会误导使用者。选项C错误,注册会计师应当获取内部控制在基准日之前一段足够长的期间内有效运行的审计证据。

答案选 AD

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