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题目
【判断题】

【2003021】对于内部控制审计,注册会计师不能利用以前审计中获取的有关控制运行有效性的审计证据,而是需要每年获取有关控制有效性的审计证据( )。

A: 正确

B: 错误

答案解析

【解析】对于内部控制审计,除考虑对自动化应用控制实施与基准相比较的策略外(完全自动化的控制通常不会因人为失误而失效),注册会计师不能利用以前审计中获取的有关控制运行有效性的审计证据,而是需要每年获取有关控制有效性的审计证据。

答案选 B

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