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题目
【单选题】

以下不属于了解内部控制的程序的是( )。

A: 观察

B: 分析程序

C: 询问

D: 检查

答案解析

【考点】了解被审计单位的内部控制—对内部控制了解的深度

【解题思路】  注意区分七种审计程序在风险评估程序、了解内部控制、控制测试和实质性程序的适用性。

【具体解析】注册会计师通常实施下列风险评估程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据:

(1)询问被审计单位人员; (选项C)

(2)观察特定控制的运用; (选项A)

(3)检查文件和报告; (选项D)

(4)追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程(穿行测试)。

这些程序是风险评估程序在了解被审计单位内部控制方面的具体运用。


答案选 B

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