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题目
【多选题】

注册会计师负责审计甲公司2013年财务报表。了解甲公司货币资金内部控制后对内部控制进行了评价。以下事项中,不存在缺陷的有( )。

A: 对于重要货币资金支付由总经理授权审批

B: 明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施

C: 明确规定不能由一人保管支付款项所需要的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管

D: 明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录

答案解析

【考点】货币资金审计概述

【解题思路】掌握货币资金内部控制相关知识点

【具体解析】
对于重要货币资金支付,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防止贪污、侵占、挪用货币资金等行为,选项A不恰当。

答案选 BCD

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