负责审查企业内部控制,监控内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况,协调内部控制及其他相关事宜的机构是( )。
A: 审计委员会
B: 董事会
C: 监事会
D: 股东会
【考点】内部治理结构
【解题思路】识别审计委员会的职责权限
【具体解析】审计委员会的主要职责是: ① 检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序; ② 与公司外部审计机构进行交流; ③ 对内部审计人员及其工作进行考核; ④ 对公司的内部控制进行考核(案例表述与该条相关,所以A当选); ⑤ 检查、监督公司存在或潜在的各种风险; ⑥ 检查公司遵守法律、法规的情况。
答案选 A