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题目
【单选题】

被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。

A: 大额支付须办理支票转账

B: 登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离

C: 现金折扣需经过审批

D: 出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对

答案解析

【解析】登记现金日记账属于出纳员的职责范围,不属于不相容职务。


答案选 B

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