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题目
【单选题】

在财务报表审计业务中,以下有关了解内部控制的说法中,错误的是(


A: 在了解控制活动时,注册会计师应当重点考虑一项控制活动单独或连同其他控制活动,是否能够以及如何防止或发现并纠正各类交易、账户余额和披露存在的重大错报

B: 如果多项控制活动能够实现同一目标,不必了解与该目标相关的每项控制活动

C: 注册会计师了解的是与审计相关的内部控制

D: 与审计相关的内部控制,注册会计师都需了解

答案解析

答案D

【解析】注册会计师了解与审计相关的内部控制,但并非与审计相关的内部控制都需了解。D选项错误,ABC选项均为教材原文,正确。


答案选 D

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