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题目
【单选题】

以下关于了解内部控制的广度和深度的说法中,正确的是( )。

A: 注册会计师应了解所有的内部控制

B: 注册会计师不应了解所有的内部控制,只需要了解与财务报表相关的内部控制

C: 注册会计师不应了解所有的内部控制,只需要了解与财务报表审计相关的内部控制

D: 了解被审计单位的内部控制,以评价内部控制是否有效运行

答案解析

【考点】了解被审计单位的内部控制
【解题思路】掌握与审计相关的控制及对内部控制了解的深度相关知识点
【具体解析】注册会计师需要了解的内部控制是与财务报表审计相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制。选项C正确。选项AB错误。
选项D,了解被审计单位的内部控制以评价控制的设计并确定控制是否得到执行。选项D错误。

答案选 C

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