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注册会计师编制的每一张
审计
工作底稿,都应使( )清楚地了解实施的
审计
程序、获取的
审计
证据和形成的
审计
结论。
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【2000226】在整合
审计
中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表
审计
中拟信赖内部控制的期间保持一致。( )
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【1901628】如果注册会计师确定不存在关键
审计
事项,则无需单设关键
审计
事项段落( )。
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在制定具体
审计
计划时,注册会计师应当考虑包括的内容是( )(2009年旧)。
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信息技术对
审计
过程的影响主要体现在以下( )方面。
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下列有关
审计
工作底稿归档的表述中,不恰当的是( )。
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在确定是否可以利用内部
审计
工作时,A注册会计师通常需要考虑的因素有 ( )。
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下列关于
审计
要素的说法中,不恰当的是( )。
试题
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以下各项中,不属于计划
审计
工作的是( )。
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下列有关
审计
证据的适当性的说法中,错误的是( )。
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对于不同的被
审计
单位,注册会计师执行财务报表
审计
所执行的程序可能是有所不同的,但是注册会计师所记录的具体
审计
计划均应包括( )。
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下列关于
审计
证据充分性的说法中,错误的是( )。
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审计
证据的适当性,其核心内容指的是证据的( )和( )。
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下列关于
审计
证据与具体认定之间的关系,说法正确的有( )。
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下列关于
审计
证据充分性的说法中,错误的是( )。
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下列有关
审计
证据质量的说法中,错误的是( )。
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审计
计划阶段的工作底稿,通常包括( )。
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关于
审计
证据的适当性,下列说法中,不正确的是( )。
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在确定是否可以利用内部
审计
工作时,A注册会计师通常需要考虑的因素有 ( )。
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在确定是否可以利用内部
审计
工作时,A注册会计师通常需要考虑的因素有 ( )。
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