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下列有关利用以前
审计
获取的有关控制运行有效性的
审计
证据的说法中,错误的有 ( )。
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下列有关利用以前
审计
获取的有关控制运行有效性的
审计
证据的说法中,错误的有 ( )。
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注册会计师首次接受委托对被
审计
单位财务报表进行
审计
时,下列说法中,正确的是( )。
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在编制
审计
工作底稿时,下列各项中,通常会形成最终
审计
工作底稿的是( )。
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注册会计师针对被
审计
单位的定期存款应执行的
审计
程序不正确的是( )
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在实施货币资金
审计
时,如果被
审计
单位存在以下( )事项或情形,注册会计师需要保持警觉。
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【2305928】下列与公众利益实体
审计
客户关键
审计
合伙人轮换相关的冷却期的表述中,正确的有( )。
试题
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【1501121】如果内部
审计
没有采用系统、规范化的方法,注册会计师不得利用内部
审计
的工作。( )
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下列有关利用以前
审计
获取的有关控制运行有效性的
审计
证据的说法中,错误的有( )
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下列有关利用以前
审计
获取的有关控制运行有效性的
审计
证据的说法中,错误的是( )
试题
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【0601124】
审计
工作底稿通常不包括项目组内部或项目组与被
审计
单位举行的会议记录。( )
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下列有关利用以前
审计
获取的有关控制运行有效性的
审计
证据的说法中,错误的有()。
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下列有关利用以前
审计
获取的有关控制运行有效性的
审计
证据的说法中,错误的有( )
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【多选题】下列有关财务报表
审计
与内部控制
审计
的共同点的说法中,正确的有( )。
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【多选题】下列有关财务报表
审计
与内部控制
审计
的共同点的说法中,正确的有( )。
试题
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注册会计师首次接受委托对被
审计
单位财务报表进行
审计
时,下列说法中,正确的是( )。
试题
单选题
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【单选题】下列
审计
程序中,通常不能识别被
审计
单位违反法律法规行为的是( )(2015)。
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【单选题】下列与内部控制有关的
审计
工作中,通常可以使用
审计
抽样的是( )。
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针对识别出的可能导致对被
审计
单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况,假定治理层不参与管理被
审计
单位,下列各项中,注册会计师不应当与治理层沟通的有( )
试题
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下列关于财务报表
审计
的总体目标,说法正确的有( )
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