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下列关于
审计
报告日期的说法中,不恰当的是( )。
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下列有关财务报表
审计
的说法中,错误的是( )。
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下列有关财务报表
审计
的说法中,错误的有( )。
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下列有关
审计
过程中修改重要性的说法中,说法正确的有( )。
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下列有关期后事项
审计
的说法中,错误的是( )。
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下列情形中,注册会计师不可以利用内部
审计
人员提供直接协助的是( )
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注册会计师在确定函证对象后,如果管理层不同意对某函证对象进行函证,下列各项中,错误的是( )。
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下列关于
审计
工作底稿的复核的说法中,错误的是( )。
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下列关于公司治理参与各方的说法中,正确的有( )。
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下列有关财务报表
审计
的说法中,错误的是( )(2018)。
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针对识别出的可能导致对被
审计
单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况,假定治理层不参与管理被
审计
单位,下列各项中,注册会计师应当与治理层沟通的有()
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下列有关财务报表
审计
的说法中,错误的是( )。
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下列有关财务报表
审计
的说法中,错误的是( )。
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以下说法正确的有( )。
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以下说法正确的是( )
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在测试自动化应用控制的运行有效性时,注册会计师通常需要获取的
审计
证据有( )。
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关于应对舞弊导致的重大错报风险,注册会计师的责任不包括( )。
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下列关于公司治理参与各方的说法中,正确的有( )。
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在测试自动化应用控制的运行有效性时,注册会计师通常需要获取的
审计
证据有( )。
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下列有关与
审计
相关的内部控制的说法中,正确的是()
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