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试题
多选题
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下列
审
计
程序中,通常不宜使用
审
计
抽样的有( )。
试题
单选题
查看答案 >
在某些例外情况下,如果在
审
计
报告日后实施了新的或追加的
审
计
程序,或者得出新的结论,应当形成相应的
审
计
工作底稿。下列各项中,无需包括在
审
计
工作底稿中的是( )。
试题
多选题
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注册会
计
师利用
审
计
程序获取
审
计
证据涉及以下哪些方面的决策( )。
试题
多选题
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审
计
会
计
估
计
时,其他相关
审
计
程序包括( )。
试题
多选题
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在确定对内部
审
计
工作实施的
审
计
程序时,注册会
计
师通常需要考虑的因素有( )。
试题
多选题
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关于
审
计
过程的下列说法中,正确的有( )。
试题
单选题
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如果认为被
审
计
单位持续经营不合理,而被
审
计
单位仍按持续经营假设编制财务报表,则注册会
计
师应出具的
审
计
意见是( )。
试题
多选题
查看答案 >
下列各项中,为获取适当
审
计
证据所实施的
审
计
程序与
审
计
目标相关的有( )。
试题
单选题
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关于
审
计
计
划,下列说法中错误的是( )。
试题
单选题
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凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了
审
计
委员会。
审
计
委员会负责
审
查企业内部控制,监督内部控制的不实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制
审
计
及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的( )。
试题
多选题
查看答案 >
审
计
委员会对内部
审
计
进行复核时应从以下哪些方面进行( )。
试题
单选题
查看答案 >
审
计
工作底稿的用途不包括( )。
试题
单选题
查看答案 >
关于
审
计
工作底稿事务性变动,下列说法中错误的是( )。
试题
单选题
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凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了
审
计
委员会。
审
计
委员会负责
审
查企业内部控制,监督内部控制的不实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制
审
计
及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的( )。
试题
单选题
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凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了
审
计
委员会。
审
计
委员会负责
审
查企业内部控制,监督内部控制的不实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制
审
计
及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的( )。
试题
多选题
查看答案 >
下列各项因素中,影响注册会
计
师需要获取
审
计
证据的数量的有( )。
试题
多选题
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独立的
审
计
委员会的存在已经被国际公认为良好公司治理的一个重要特征。
审
计
委员会负责监督内部
审
计
部门的工作,下列选项中属于
审
计
委员会对内部
审
计
进行复核的内容包括()。
试题
单选题
查看答案 >
如果认为被
审
计
单位持续经营不合理,而被
审
计
单位仍按持续经营假设编制财务报表,则注册会
计
师应出具的
审
计
意见是( )。
试题
判断题
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【1404428】如果发现前任注册会
计
师
审
计
的财务报表可能存在重大错报,且被
审
计
单位拒绝告知前任注册会
计
师,后任注册会
计
师应当考虑对
审
计
意见的影响或解除业务约定。( )
试题
单选题
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【2017】【单选题】凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了
审
计
委员会。
审
计
委员会负责
审
查企业内部控制,监督内部控制的不实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制
审
计
及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的( )。
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