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下列关于总体
审计
策略和具体
审计
计划的说法中,不正确的是( )。
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9.为了防止
审计
失败,注册会计师可以通过下列哪种方法达成目标( )。
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下列
审计
程序中,通常不宜使用
审计
抽样的有( )。
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下列各项
审计
程序中,可以采用
审计
抽样的有( )。
试题
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下列各项
审计
程序中,可以采用
审计
抽样的有( )。
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下列
审计
程序中,通常不宜使用
审计
抽样的有( ).
试题
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组成部分注册会计师为集团
审计
目的出具
审计
报告的日期为2014年2月15日,集团项目组出具集团
审计
报告的日期为2014年3月5日。下列有关组成部分注册会计师的
审计
工作底稿保存期限的说法中,正确的是( )。
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A注册会计师作为项目合伙人
审计
甲上市公司2011年、2012年、2013年的财务报表,则一般情况下,A注册会计师最多还可以
审计
甲公司( )的财务报表。
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以下关于
审计
证据的说法中,正确的有( )。
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注册会计师所需获取的
审计
证据数量受各种因素的影响。以下相关说法中,正确的是( )。
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在
审计
风险模型中,“重大错报风险”是指( )。
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审计
工作底稿的归档期限,一般为( )。
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下列有关
审计
工作底稿归档期限的要求中,注册会计师认为正确的是( )
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以下关于在
审计
报告中沟通关键
审计
事项的说法中,错误的是( )。
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下列关于关键
审计
事项的决策过程的描述中,错误的是( )。
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注册会计师在应对评估的风险时,对于选用的进一步
审计
程序,最重要的是( )。
试题
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下列各项对
审计
委员会的表述中,正确的有( )。
试题
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下列各项对
审计
委员会的表述中,正确的有( )。
试题
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下列各项对
审计
委员会的表述中,正确的有( )。
试题
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下列关于董事会的说法中,正确的有( )。
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