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注册会计师在
审计
工作中遇到下列重大困难,其中不需要与治理层进行沟通的是( )。
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【2302428】上市公司甲公司系ABC会计师事务所的常年
审计
客户。在对甲公司20x1年度财务报表
审计
中,
审计
项目组成员B因工作较忙,授权理财顾问管理其股票账户。在B不知情的情况下,理财顾问通过该账户代其购买了少量甲公司股票。截至2011年12月31日,这些股票市值合计为500元。B注册会计师因并不知情且未直接持有
审计
客户股票,故不会对独立性产生不利影响。( )
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【1502127】如果存在对内部
审计
人员客观性的重大不利影响,注册会计师应当较少的利用内部
审计
人员提供直接协助。( )
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下列有关期后事项
审计
的说法中,正确的有
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下列有关期后事项
审计
的说法中,错误的是
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在判断注册会计师是否按照
审计
准则的规定执行工作以应对舞弊风险时,下列各项中,不需要考虑的是()。
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下列有关期后事项
审计
的说法中,错误的是( )。
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下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。
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下列有关期后事项
审计
的说法中,错误的是( )。
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下列有关期后事项
审计
的说法中,错误的是( )。
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【2013】下列有关期后事项
审计
的说法中,错误的是( )。
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注册会计师在
审计
工作中遇到下列重大困难,其中不需要与治理层进行沟通的是( )。
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注册会计师在了解被
审计
单位时,应当关注因为被
审计
单位对自动控制的依赖可能导致的重大错报的风险有( )。
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在获取了充分、适当的
审计
证据后,注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大,且具有广泛性,则注册会计师应当出具的
审计
意见是( )。
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以下选项中,构成
审计
证据的有( )。
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下列有关期后事项
审计
的说法中,错误的是( )
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下列有关期后事项
审计
的说法中,错误的是( )。
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负责审查企业内部控制,监控内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况,协调内部控制及其他相关事宜的机构是( )
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下列有关
审计
风险的表述中,正确的有( )
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下列有关期后事项
审计
的说法中,错误的是( )。
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