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承接
审计
业务后,如果注意到被
审计
单位管理层对
审计
范围施加了限制,且认为这些限制可能导致对财务报表发表保留意见或无法表示意见,注册会计师采取的下列措施中,正确的有( )。
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A会计师事务所拟接受委托
审计
甲公司2012年度财务报表(假设双方第一次接触拟合作),以下列示的各会计师事务所的注册会计师,属于A会计师事务所的前任的有( )。
试题
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【0800821】拟实施进一步
审计
程序的总体
审计
方案包括实质性方案和综合性方案。其中,实质性方案是指注册会计师在实施进一步
审计
程序时以控制测试为主。( )
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甲注册会计师负责
审计
A上市公司2012年度财务报表,在
审计
过程中,甲注册会计师识别出A公司存在未决诉讼。为 了检查出所有的未决诉讼,下列
审计
程序中正确的有( )。
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承接
审计
业务后,如果注意到被
审计
单位管理层对
审计
范围施加了限制,且认为这些限制可能导致对财务报表发表保留意见或无法表示意见,注册会计师采取的下列措施中,正确的有( )。
试题
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业务后,如果注意到被
审计
单位管理层对
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范围施加了限制,且认为这些限制可能导致对财务报表发表保留意见或无法表示意见,注册会计师采取的下列措施中,正确的有()
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【多选题】针对注册会计师完成内部
审计
工作后所出具的内部控制
审计
报告,以下说法中,恰当的有( )。
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【单选题】对于集团财务报表
审计
,下列有关集团项目组参与重要组成部分
审计
工作的说法中,错误的是( )。
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在识别被
审计
单位管理层未向注册会计师披露的诉讼事项时,下列各项
审计
程序中,通常无效的是( )。
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【多选题】被
审计
单位2013年12月31日的银行存款余额调节表包括一笔“企业已付、银行未付”调节项,其内容为以支票支付赊购材料款。下列
审计
程序中,能为该调节项提供
审计
证据的有( )。
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为测试被
审计
单位银行存款的存在认定,注册会计师采用下列方式获取的
审计
证据中,满足相关性的是( )。
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业务后,如果注意到被
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单位管理层对
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范围施加了限制,且认为这些限制可能导致对财务报表发表保留意见或无法表示意见,注册会计师采取的下列措施中,正确的有( )。
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范围施加了限制,且认为这些限制可能导致对财务报表发表保留意见或无法表示意见,注册会计师采取的下列措施中,正确的有( )。
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业务后,如果注意到被
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单位管理层对
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范围施加了限制,且认为这些限制可能导致对财务报表发表保留意见或无法表示意见,注册会计师采取的下列措施中,正确的有( )。
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如果被
审计
单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,最有效的
审计
程序是( )(2008)。
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为测试被
审计
单位银行存款的存在认定,注册会计师采用下列方式获取的
审计
证据中,满足相关性的是( )。
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为测试被
审计
单位银行存款的存在认定,注册会计师采用下列方式获取的
审计
证据中,满足相关性的是( )。
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为测试被
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单位银行存款的存在认定,注册会计师采用下列方式获取的
审计
证据中,满足相关性的是( )。
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注册会计师在对下列被
审计
单位2017年度财务报表进行
审计
时,下列各项表述中,违反收入截止认定的是( )。
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审计
业务后,如果注意到被
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单位管理层对
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范围施加了限制,且认为这些限制可能导致对财务报表发表保留意见或无法表示意见,注册会计师采取的下列措施中,正确的有( )。
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