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计划
审计
工作是一个持续的、不断修正的过程。下列关于
审计
过程中对计划的更改的说法中,正确的是( )。
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注册会计师在
审计
被
审计
单位固定资产项目时,发现存在下列情况,其中,需要提请管理层进行调整的是( )。
试题
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对于最终无法收到回函的应收账款,注册会计师应当执行替代
审计
程序,下列各项中,最有效的替代
审计
程序是( )。
试题
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【1705128】注册会计师未在
审计
报告中提及持续经营的不确定性,视为对被
审计
单位持续经营能力的保证。( )
试题
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【0603629】在完成最终
审计
档案的归整工作后,如遇特殊情况,注册会计师可以对
审计
工作底稿进行删除或修改。( )
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以下针对书面声明的说法中,不恰当的是( )。
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下列有关管理层书面声明的说法中,正确的有( )。
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下列各项中,可能构成
审计
证据的有( )
试题
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下列有关
审计
计划的说法中,不正确的有( )。
试题
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针对业务的变更,以下说法中恰当的有( )。
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下列各项中,注册会计师可以利用内部
审计
工作的有 ( )
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下列关于重大错报风险的说法中,错误的是( )。
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下列有关期后事项
审计
的说法中,正确的有( )
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下列关于信息技术一般控制与应用控制的说法中,不恰当的是()
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下列各项中,不属于初步业务活动的有( )。
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下列各项中,不属于初步业务活动的是( )
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下列各项中,注册会计师可以利用内部
审计
工作的有 ( )
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下列有关期后事项
审计
的说法中,正确的有( )
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下列有关期后事项
审计
的说法中,正确的有( )
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下列关于重大错报风险的说法中,错误的是( )。
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