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下列有关
审计
工作底稿复核的说法中,错误的是( )。
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【2011】在
审计
甲公司某项重要的金融资产时,A 注册会计师就管理层持有该金融资产的意图向甲公司管理层获取了书面声明,但发现该书面声明与其他
审计
证据不一致,A 注册会计师通常首先采取的措施是( )。
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下列有关
审计
工作底稿复核的说法中,错误的是( )。
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下列各项中,既与外部因素有关,又与内部因素有关的是( )
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【0802621】下列有关进一步
审计
程序的说法中,错误的是( )
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在判断注册会计师是否按照
审计
准则的规定执行工作以应对舞弊风险时,下列各项中,不需要考虑的是( )(2015)。
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在判断注册会计师是否按照
审计
准则的规定执行工作以应对舞弊风险时,下列各项中,不需要考虑的是( )
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【单选题】下列有关
审计
工作底稿复核的说法中,错误的是( )。
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【单选题】在判断注册会计师是否按照
审计
准则的规定执行工作以应对舞弊风险时,下列各项中,不需要考虑的是( )(2015)。
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下列有关
审计
工作底稿复核的说法中,错误的是( ).
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注册会计师在财务报表报出后,知悉了可能对财务报表产生重大影响的某一事项,在管理层同意修改财务报表的情况下,以下处理措施恰当的有( )。
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下列有关
审计
工作底稿复核的说法中,错误的是( )。
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【2011】在
审计
甲公司某项重要的金融资产时,A 注册会计师就管理层持有该金融资产的意图向甲公司管理层获取了书面声明,但发现该书面声明与其他
审计
证据不一致,A 注册会计师通常首先采取的措施是( )。
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在判断注册会计师是否按照
审计
准则的规定执行工作以应对舞弊风险时,下列各项中,不需要考虑的是( )(2015)。
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在以下
审计
程序中,仅能在控制测试中采用的是( )。
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下列情形中,注册会计师可能认为需要在
审计
过程中修改财务报表整体的重要性的有( )。
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如果在拟承接的
审计
客户沟通过程中,该客户的管理层提出:由于在
审计
业务的财务报表涵盖期间,现任管理层尚未任职于该客户,因此,无法提供相应的关于管理层责任的书面声明,但明确表示将全力配合事务所的
审计
工作,对于此,事务所的正确做法是( )。
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下列各项中,注册会计师通常可以利用内部
审计
人员工作的是( )。
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下列有关选取测试项目的方法的说法中,正确的是( )
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下列有关选取测试项目的方法的说法中,正确的是( )。
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