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如果有恰当的理由,注册会计师可以修改财务报表整体的重要性和特定类别的交易、账户余额或披露的重要性水平,下列各项中属于可以修改重要性水平的恰当理由的有( )。
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下列有关财务报表
审计
和财务报表审阅的区别的说法中,错误的是( )。
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下列有关财务报表
审计
的说法中,错误的是( )。
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下列有关询证函回函可靠性的说法中,错误的有 ( )。
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下列有关询证函回函可靠性的说法中,错误的有 ( )。
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甲公司在董事会下设立了
审计
委员会,
审计
委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
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关于可接受的检查风险水平与评估的认定层次重大错报风险之间的关系,下列说法中,正确的是( )。
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42.注册会计师的下列做法中,正确的有( )。
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42.注册会计师的下列做法中,正确的有( )。
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下列有关
审计
要素的说法中不正确的是( )。
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下列可分类为非标准
审计
报告的有( )。
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在财务报表报出后,如果知悉被
审计
的上市公司在
审计
报告日已存在的、可能导致修改
审计
报告的事实,注册会计师应当考虑是否需要修改财务报表,并与管理层进行讨论。如果管理层修改财务报表,注册会计师应当采取的措施有( )。
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下列针对进一步
审计
程序的说法中,不正确的是( )。
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【1801027】期后事项是指财务报表日至
审计
报告日之间发生的事项。( )
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【0703129】注册会计师需要了解和评价被
审计
单位所有的内部控制。( )
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【0100628】财务报表
审计
和财务报表审阅提出结论的方式相同。()
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下列可分类为非标准
审计
报告的有( )。
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甲公司在董事会下设立了
审计
委员会,
审计
委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
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负责审查企业内部控制,监控内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况,协调内部控制及其他相关事宜的机构是( )
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负责审查企业内部控制,监控内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况,协调内部控制及其他相关事宜的机构是( )
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