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下列关于在
审计
报告中增加强调事项段的表述中,正确的有( )。
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下列各项中,导致
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固有限制的有( )。
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在确定尚未更正错报的汇总数时,A注册会计师不应将其包括在内的是( )。
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在
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结束或临近结束时,注册会计师运用分析程序的目的是( )。
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下列有关注册会计师在归档
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工作底稿期间做出的处理中不正确的是( )。
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在下列各类
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证据中,证明力最强的是( )。
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注册会计师可以通过向相关人员询问来获得对被
审计
单位及其环境的了解,下列各项中,不恰当的是( )。
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下列各项认定中,与交易和事项、期末账户余额均相关的是( )。
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下列高顿会计师事务所指派项目组以外的职员向其非公众利益实体
审计
客户提供的财务服务中,将对独立性产生不利影响的是( )。
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对于注册会计师在计划和执行
审计
工作时保持职业怀疑的作用,下列说法中,正确的有( )。
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进一步
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程序包括( )。
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在确定尚未更正错报的汇总数时,A注册会计师不应将其包括在内的是( )。
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为确定
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的前提条件是否存在,下列各项中,注册会计师应当执行的工作有( )。
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注册会计师执行内部控制
审计
时,下列有关控制测试的时间安排的说法中,错误的是( )。
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下列与风险评估相关的说法中,错误的是( )。
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凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了
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委员会。
审计
委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的不实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制
审计
及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的( )。
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下列各项中,属于
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抽样基本特征的有( )。
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以下关于内部控制
审计
报告的说法中,正确的有( )
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在确定尚未更正错报的汇总数时,A注册会计师不应将其包括在内的是( )。
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凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了
审计
委员会。
审计
委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的不实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制
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及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的( )。
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