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试题
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关于注册会计师执行财务报表
审计
工作的总体目标,下列说法中,正确的有( )。(2012B)
试题
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根据
审计
风险模型规定,下列表述中不正确的是( )。
试题
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关于注册会计师执行财务报表
审计
工作的总体目标,下列说法中,正确的有( )。
试题
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【2012】下列有关期后事项
审计
的说法中,正确的有( )。
试题
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12.会计师事务所向非公众利益实体的
审计
客户提供下列( )信息技术系统服务,即使不承担管理层职责,将也对
审计
的独立性产生不利影响。
试题
判断题
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【0304729】如果可获取的佐证管理层认定的信息只能从被
审计
单位外部获得,则注册会计师实施替代程序无法获取充分适当的
审计
证据。( )
试题
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【0303529】当被
审计
单位管理层要求对拟函证的某些账户余额或其他信息不实施函证时,如果认为管理层的要求合理,注册会计师应当实施替代
审计
程序。()
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【0300621】一般情况下,评估的重大错报风险越高,需要的
审计
证据越少。()
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【0101323】
审计
业务中三方关系人是指()。
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如果注册会计师要证实被
审计
单位在临近2014年12月31日签发的支票是否已登记入账,则最有效的
审计
程序是( )。
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甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立
审计
委员会。下列各项关于甲公司设立
审计
委员会的具体方案内容中,正确的有()。
试题
单选题
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下列有关书面声明日期的说法中,错误的是( )。
试题
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【2012】下列有关期后事项
审计
的说法中,正确的有( )。
试题
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长江公司是高顿会计师事务所的
审计
客户。在下列涉及长江公司的商业关系中,最可能对
审计
独立性产生严重不利影响的是( )。
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长江公司是高顿会计师事务所的
审计
客户。在下列涉及长江公司的商业关系中,最可能对
审计
独立性产生严重不利影响的是( )。
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如果注册会计师要证实被
审计
单位在临近2019年12月31日签发的支票是否已登记入账,则最有效的
审计
程序是( )。
试题
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下列有关书面声明日期的说法中,错误的是( )。
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当被
审计
单位采用高度集成化信息技术系统时,虽然注册会计师针对信息技术的
审计
范围与其对信息技术的依赖程度有直接关系,但无论依赖程度是高还是低,注册会计师必须执行的
审计
工作是()。
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甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立
审计
委员会。下列各项关于甲公司设立
审计
委员会的具体方案内容中,正确的有( )。
试题
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如果会计师事务所在向其
审计
客户提供内部
审计
服务时同时( ),则将导致没有防范措施能够将对独立性产生的不利影响降低至可接受的水平。
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