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从属性看,管理
会计
属于管理学中
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学科的边缘学科,是以( )为最终目的的
会计
信息处理系统。
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会计
人员陈某认为,
会计
工作只是记记账、算算账,与单位经营决策关系不大,没有必要要求
会计
人员“参与管理”。( )
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下列各项中,关于集团审计相关概念的说法中,错误的是 ( )
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下列关于前后任注册
会计
师沟通的说法中,错误的是( )
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下列关于了解被审计单位性质的表述中,错误的是( )
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(单选题)下列各情形中,甲注册
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师认为属于在归档期间对审计工作底稿做出事务性变动的是()。
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甲上市公司总股本为8亿股,乙公司为国有独资公司,是甲上市公司的控股股东。乙公司按照内部决策程序决定通过证券交易系统转让所持甲上市公司的股份。下列有关乙公司转让甲上市公司股份的方案均不涉及甲上市公司控制权的转移,根据国有股东转让所持上市公司股份的相关规定,其中仍须事先报经国务院国有资产监督管理机构审核批准的有( )。
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师执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的说法中,错误的是( )。
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下列关于
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师事务所对业务实施检查的说法中,正确的有( )。
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师事务所针对承接的每项业务都是委派给项目组具体办理的,下列关于项目组委派的说法中,恰当的有( )。
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下列有关注册
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师记录与治理层沟通的重大事项的说法中,错误的是( )。
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师执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的说法中,错误的是( )。
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下列有关注册
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师使用非统计抽样实施细节测试的说法中、错误的有( )。
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下列有关审计业务约定书的说法中,错误的是( )。
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下列有关注册
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师记录与治理层沟通的重大事项的说法中,错误的是( )。
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下列有关注册
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师对错报进行沟通的说法中,错误的是( )。
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下列有关注册
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师使用非统计抽样实施细节测试的说法中、错误的有 ( )。
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下列有关审计业务约定书的说法中,错误的是( )。
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下列有关重要性的说法中,错误的是( )。
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师执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的说法中,错误的是( )。
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