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【0403726】在使用
审计
抽样实施控制测试时,如果单据无效可以另外选取替代样本。()
试题
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【0400321】下列有关
审计
抽样的样本代表性的说法中,错误的是( )。
试题
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【0107323】下列各项中,属于
审计
程序的性质导致的固有限制的有()。
试题
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注册会计师在了解被
审计
单位的现金内部控制时,通常通过( )。
试题
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下列有关
审计
抽样的样本代表性的说法中,错误的是( )(2018)。
试题
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设计进一步
审计
程序时,注册会计师应当考虑( )。
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考虑如何利用期中获取的
审计
证据时,下列观点中,不适当的是( )。
试题
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在制定具体
审计
计划时,注册会计师应当考虑包括的内容是( )。
试题
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运用
审计
抽样进行细节测试时,下列各项中,可以作为抽样单元的有( )
试题
单选题
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【单选题】以下对企业内部控制
审计
的理解中,错误的是( )。
试题
单选题
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【单选题】以下对企业内部控制
审计
的理解中,错误的是( )。
试题
单选题
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下列各项中,不属于财务报表
审计
的前提条件的是( )。
试题
多选题
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【多选题】下列有关期后事项
审计
的说法中,正确的有( )(2015)。
试题
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【单选题】下列有关期初余额
审计
的说法中,正确的是( )(2016)。
试题
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【单选题】下列
审计
程序中,不适用于细节测试的是( )(2019)。
试题
多选题
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【多选题】下列有关采用总体
审计
方案的说法中,错误的有( )(2013)。
试题
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【单选题】下列各项中,通常无需包含在
审计
业务约定书中的是( )。
试题
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下列各项中,注册会计师在所有
审计
业务中均需确定的有( )
试题
单选题
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注册会计师测试被
审计
单位库存现金余额的起点是( )。
试题
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注册会计师测试被
审计
单位库存现金余额的起点是( )。
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