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注册会计师应当在总体
审计
策略中体现下列内容( )
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在企业内部控制
审计
,关于沟通事项下列说法错误的是( )。
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下列有关
审计
抽样在细节测试中的应用的说法中,正确的是( )。
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下列各项中,可能表明被
审计
单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
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下列选项中,不属于财务报表
审计
的前提条件的是()。
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多选题
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下列有关重要性水平,下列各项中说法正确的有( )。
试题
多选题
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以下关于保证程度的说法中,错误的有( )
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在对存货实施抽查程序时,注册会计师的以下做法中,不正确的有( )。
试题
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【1301425】管理层在被
审计
单位中拥有重大经济利益,通常表明存在实施舞弊的机会。( )
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【1100722】注册会计师在实施存货监盘时可以代替被
审计
单位管理层盘点存货。( )
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单选题
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【0104021】被
审计
单位只有在收到客户验收单时才确认销售业务收入,最可能针对的认定是()。
试题
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A注册会计师负责
审计
甲公司2013年财务报表。在对库存现金实施监盘程序时需要提请相关人员参加监盘工作。注册会计师应当提请甲公司参加库存现金监盘的人员是()
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在计划利用专家的工作时,注册会计师不需考虑的因素是( )。
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以下项目与认定中,与营业收入的发生认定最为相关的是( )。
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在未对总体进行分层的情况下,注册会计师不宜使用的抽样方法是( )(2007)。
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为确定
审计
的前提条件是否存在,下列各项中,注册会计师应当执行的工作有( )。
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所有应当记录的交易和事项均已记录,所有应当包括在财务报表中的相关披露均已包括,体现的是( )认定。
试题
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下列各项
审计
程序中,注册会计师在实施控制测试和实质性程序时均可以采用的是( )。
试题
单选题
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下列各项
审计
程序中,注册会计师在实施控制测试和实质性程序时均可以采用的是( )。
试题
多选题
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【2025年真题】会计核算工作涉及的主要环节包括()。
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