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【0802725】下列有关进一步
审计
程序的说法中,正确的有( )
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【0500222】被
审计
单位采用信息系统处理业务,意味着人工控制被完全取代。( )
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【0407126】
审计
抽样在细节测试中的应用中,预计总体错报与样本规模反向变动。()
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【0400228】针对总体进行百分之百的测试不属于
审计
抽样。()
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【0102822】下列各项认定中,与所
审计
期间各类交易、事项及相关披露相关的有()。
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对于内部控制
审计
业务,下列有关控制测试的时间安排的说法中,错误的是( )。
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关于重大账户余额的进一步
审计
程序,以下说法中,正确的是( )。
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在运用
审计
抽样实施控制测试时,下列各项因素中,不影响样本规模的是( )(2020)
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在编制
审计
工作底稿时,下列各项内容中,属于重大事项的有( )。
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对于内部控制
审计
业务,下列有关控制测试的时间安排的说法中,错误的是( )。
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根据
审计
风险模型,在控制检查风险时,注册会计师采取的有效措施是( )。
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【多选题】对于内部控制
审计
,下列有关重要账户的说法中,正确的有( )。
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【多选题】对于内部控制
审计
,下列有关重要账户的说法中,正确的有( )。
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下列有关在
审计
报告中提及相关人员的说法中,错误的是( )。
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下列有关财务报表
审计
业务三方关系的说法中,错误的是 ( )(2014)。
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【单选题】对于
审计
过程中累积的错报,下列做法中,正确的是( )(2013)。
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在识别出被
审计
单位的特别风险后,采取的下列应对措施中,正确的有( )。
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在识别出被
审计
单位的特别风险后,采取的下列应对措施中,正确的有( )。
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单选题
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在识别出被
审计
单位的特别风险后,采取的下列应对措施中,正确的有( )。
试题
单选题
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【单选题】下列有关
审计
抽样的样本代表性的说法中,错误的是( )。
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