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对于
审计
过程中注意到的非财务报告内部控制缺陷,如果确定该项非财务报告内部控制缺陷为( ),注册会计师应当在内部控制
审计
报告中增加非财务报告内部控制重大缺陷描述段。
试题
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关于注册会计师与被
审计
单位治理层的沟通,下列说法中,正确的是( )。
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下列各项中,注册会计师通常可以利用内部
审计
人员工作的是( )
试题
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以下可能导致注册会计师出具带强调事项段的
审计
报告的情况是( )。
试题
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下列参与
审计
业务的人员中,不属于注册会计师的专家的是( )。
试题
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下列参与
审计
业务的人员中,不属于注册会计师的专家的是( )。
试题
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在财务报表舞弊风险的评估中,
审计
项目组会组织讨论,讨论的内容可能包括( )。
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针对管理层凌驾于控制之上的风险,下列
审计
程序中,应当实施的有( )。
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下列
审计
程序中,通常不能应对管理层凌驾于控制之上的风险的是( )。
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下列关于被
审计
单位其他货币资金的实质性程序的说法中,恰当的有( )。
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在了解被
审计
单位及其环境时,注册会计师可能实施的风险评估程序有( )。
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首次接受委托时,下列
审计
工作中,注册会计师应当执行的是( )。
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下列各项认定中,不属于与所
审计
期间各类交易和事项相关的认定的是( )
试题
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在控制测试中应用
审计
抽样方法,在定义抽样单元时下列不构成抽样单元的是( )
试题
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在控制测试中应用
审计
抽样方法,在定义总体时下列不属于总体特性的有( )
试题
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下列各项中,注册会计师通常可以利用内部
审计
人员工作的是( )。
试题
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下列情形中,属于可能需要在
审计
报告中增加强调事项段的情形有( )。
试题
单选题
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关于注册会计师与被
审计
单位治理层的沟通,下列说法中,正确的是( )。
试题
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在组织
审计
项目组讨论舞弊风险时,A注册会计师认为应当讨论的内容有 ( )。
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下列各项中,属于注册会计师编制
审计
工作底稿的目的的有 ( )。
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