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注册会计师对被
审计
单位2011年度财务报表进行
审计
,于2012年3月31日出具
审计
报告,相关
审计
工作底稿于2012年5月20日归档。关于
审计
工作底稿的保存期限,下列说法中,正确的是( )。
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单位2011年度财务报表进行
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,于2012年3月31日出具
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报告,相关
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工作底稿于2012年5月20日归档。关于
审计
工作底稿的保存期限,下列说法中,正确的是( )。
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审计
单位2011年度财务报表进行
审计
,于2012年3月31日出具
审计
报告,相关
审计
工作底稿于2012年5月20日归档。关于
审计
工作底稿的保存期限,下列说法中,正确的是( )。
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下列有关
审计
证据的相关性的说法中,错误的是( )。
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下列有关
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证据的相关性的说法中,错误的是( )。
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单位2011年度财务报表进行
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,于2012年3月31日出具
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报告,相关
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工作底稿于2012年5月20日归档。关于
审计
工作底稿的保存期限,下列说法中,正确的是( )。
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注册会计师对被
审计
单位2011年度财务报表进行
审计
,于2012年3月31日出具
审计
报告,相关
审计
工作底稿于2012年5月20日归档。关于
审计
工作底稿的保存期限,下列说法中,正确的是( )。
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内部控制是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的
审计
,注册会计师执行的内部控制
审计
严格限定在( )。
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内部控制是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的
审计
,注册会计师执行的内部控制
审计
严格限定在( )。
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下列各项中,不影响
审计
证据可靠性的是( )
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审计
单位2018年度财务报表进行
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,于2019年3月31日出具
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报告,相关
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工作底稿于2019年5月20日归档。关于
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工作底稿的保存期限,下列说法中,正确的是( )。
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,于2012年3月31日出具
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工作底稿于2012年5月20日归档。关于
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工作底稿的保存期限,下列说法中,正确的是( )。
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单位2011年度财务报表进行
审计
,于2012年3月31日出具
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报告,相关
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工作底稿于2012年5月20日归档。关于
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工作底稿的保存期限,下列说法中,正确的是( )。
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单位2011年度财务报表进行
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,于2012年3月31日出具
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报告,相关
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工作底稿于2012年5月20日归档。关于
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工作底稿的保存期限,下列说法中,正确的是( )。
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审计
单位2019年度财务报表进行
审计
,于2020年3月31日出具
审计
报告,相关
审计
工作底稿于2020年5月20日归档。关于
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工作底稿的保存期限,下列说法中,正确的是( )。
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单位2011年度财务报表进行
审计
,于2012年3月31日出具
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报告,相关
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工作底稿于2012年5月20日归档。关于
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工作底稿的保存期限,下列说法中,正确的是( )。
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审计
单位2011年度财务报表进行
审计
,于2012年3月31日出具
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工作底稿于2012年5月20日归档。关于
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单位2015年度财务报表进行
审计
,于2016年3月31日出具
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工作底稿于2016年5月29日归档。关于
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单位2018年度财务报表进行
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,于2019年3月31日出具
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工作底稿于2019年5月20日归档。关于
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