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注册会计师了解被
审计
单位所处的法律环境及监管环境时,主要应当了解( )。
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在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的
审计
程序是( )(2009年旧)。
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实质性程序是指用于发现( )的
审计
程序,包括细节测试和实质性分析程序。
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在执行控制测试时,注册会计师应当从( )方面获取控制是否有效运行的
审计
证据。
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注册会计师应当在本期
审计
业务活动开始时,开展下列哪些初步业务活动( )。
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独立性是
审计
业务的前提,独立性包括( )的独立性和( )的独立性。
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下列各项因素中,注册会计师在评估被
审计
单位控制环境时应当考虑的有( )。
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下列各项
审计
工作中,可以应对与会计估计相关的重大错报风险的有( )
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注册会计师在获取充分、适当的
审计
证据时,可以选取测试项目的方法包括( )。
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对于通过跟函方式获取的回函,注册会计师可以实施的
审计
程序包括( )。
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审计
业务中,注册会计师应遵守的职业道德基本原则不包括( )。
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下列
审计
程序均可以运用于风险评估程序、控制测试和实质性程序的有( )
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下列各项
审计
工作中,可以应对与会计估计相关的重大错报风险的有( )。
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在
审计
集团财务报表时,下列各项工作中,应当由集团项目组执行的有( )。
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下列各项因素中,注册会计师在评估被
审计
单位控制环境时应当考虑的有( )。
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下列各项
审计
工作中,可以应对与会计估计相关的重大错报风险的有( )。
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在
审计
集团财务报表时,下列各项工作中,应当由集团项目组执行的有( )。
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下列有关财务报表
审计
中对法律法规的考虑的说法中,错误的是 ( )。
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注册会计师通过实施监盘程序能够获取存货项目( )认定的全部或部分
审计
证据。
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下列各项因素中,注册会计师在评估被
审计
单位控制环境时应当考虑的有( )。
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