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试题
单选题
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下列关于了解内部控制的说法中,错误的是( )。
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下列事项中,注册会
计
师与
审
计
客户形成间接经济利益的是( )。
试题
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集团项目组在
审
计
中应该了解集团层面的控制和合并过程,以下表述中正确的有( )。
试题
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下列有关选取测试项目的方法的说法中,正确的是( )。
试题
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税务师在2015年4月对某公司2014年度纳税情况进行
审
核时,发现该企业多摊销了租赁 办公室的装修费30000元,若该公司2014年度决算报表已编制,对该项费用调整的会
计
分录为( )。
试题
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税务师在2015年4月对某公司2014年度纳税情况进行
审
核时,发现该企业多摊销了租赁 办公室的装修费30000元,若该公司2014年度决算报表已编制,对该项费用调整的会
计
分录为( )。
试题
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丙公司向乙银行贷款1 000万元,甲公司为其担保70%,丙公司逾期无力偿还借款,被乙银行起诉,乙银行要求甲公司与被担保单位共同偿还贷款本息1 050万元,并要求丙公司支付罚息50万元,会
计
期末该诉讼正在
审
理中。甲公司估
计
承担担保责任的可能性为60%,且丙公司无偿还能力,期末甲公司应确认的预
计
负债为( )万元。
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长兴公司自成立以来积极探索内部控制体系建设,明确权责分工,责任到人;并对可能发生的重大风险建立监督预警机制,确保能得到及时、稳妥的处理;同时制定控制监督制度,明确内部
审
计
机构和其他机构在内部监督中的职责权限,规范内部监督的程序、方法和要求。长兴公司的上述做法涉及的控制要素有()。
试题
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如果注册会
计
师识别出可能导致对被
审
计
单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况,下列说法中,错误的是( )。
试题
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在考虑利用期中
审
计
证据时,下列观点合理的有( )。
试题
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下列有关
审
计
委员会的说法中,不正确的是()。
试题
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下列有关具体
审
计
目标的提法中,正确的是( )。
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【1403426】下列有关前后任注册会
计
师沟通的说法中,错误的是( )。
试题
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针对与治理层沟通
审
计
中发现的重大问题,注册会
计
师应当沟通的事项不包括( )。
试题
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下列关于
审
计
单位存在违反法律法规的行为,注册会
计
师应对恰当的是( )。
试题
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下列有关注册会
计
师了解被
审
计
单位对会
计
政策的选择和运用的说法中,错误的是( )(2019)。
试题
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【单选题】如果注册会
计
师识别出可能导致对被
审
计
单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况,下列说法中,错误的是( )(2019)。
试题
多选题
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【多选题】下列有关注册会
计
师在执行财务报表
审
计
时对法律法规的考虑的说法中,正确的有( )。
试题
多选题
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【多选题】下列有关注册会
计
师在执行财务报表
审
计
时对法律法规的考虑的说法中,正确的有( )(2019)。
试题
单选题
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注册会
计
师在评价专家的工作是否足以实现
审
计
目的时,下列各项中,不需评价的是( )
<
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