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在执行内部控制
审计
时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,正确的有( )。
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下列有关书面声明的说法中,正确的有( )。
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会计师事务所针对承接的每项业务都是委派给项目组具体办理的,下列关于项目组委派的说法中,恰当的是( )。
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ABC会计事务所A注册会计师承接2021年甲公司财务报表
审计
业务,以下属于ABC会计事务所的前任注册会计师的是( )。
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职业怀疑,是指注册会计师执行
审计
业务的一种态度。下列关于职业怀疑的相关理解,恰当的有( )。
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下列有关前后任注册会计师的说法中,正确的是( )。(2013)
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下列有关前后任注册会计师的说法中,正确的是( )。
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下列有关注册会计师对持续经营假设的
审计
责任的说法中,错误的是( )。(2014)
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为了确定
审计
的前提条件是否存在,注册会计师应当就管理层认可并理解其责任与管理层达成一致意见。下列有关管理层责任的说法中,正确的有( )。
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注册会计师在对W公司进行
审计
时,发现W公司有一笔赊销给甲公司的业务没有记录,则其主要违反财务报表中应收账款的相关认定是( )。
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下列有关前后任注册会计师的说法中,正确的是( )。
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下列有关抽样风险和非抽样风险的说法中,正确的是( )。
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下列有关前后任注册会计师的说法中,正确的是( )。
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下列关于控制测试所使用的程序的说法中,不正确的是( )。
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下列各项中,属于集团项目组参与组成部分注册会计师工作的方式的有( )
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如果集团项目组认为对重要组成部分财务信息执行的工作、对集团层面控制和合并过程执行的工作以及在集团层面实施的分析程序还不能获取充分、适当的
审计
证据,集团项目组应当选择某些不重要的组成部分,并对已选择的组成部分财务信息亲自执行或由代表集团项目组的组成部分注册会计师执行下列一项或多项工作 ( )
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下列情形中,注册会计师应当在内部控制
审计
报告中增加强调事项段予以说明的有( )。
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下列有关前后任注册会计师的说法中,正确的是( )。
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下列有关前后任注册会计师的说法中,正确的是( )。
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下列各项因素中,通常影响注册会计师是否实施函证的决策的有( )。
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