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试题
多选题
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对于以前
审计
获取的有关下列控制运行有效性的
审计
证据,A注册会计师在本期
审计
中通常不能直接利用的有( )。
试题
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以下有关注册会计师
审计
和内部
审计
的说法中,正确的是( )。
试题
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对于以前
审计
获取的有关下列控制运行有效性的
审计
证据,A注册会计师在本期
审计
中通常不能直接利用的有( )。
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下列
审计
程序中,能够发现被
审计
单位低估应收账款的有( )。
试题
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为证实被
审计
单位是否存在虚报收入的错误,注册会计师拟实施的下列
审计
程序中,存在
审计
缺陷的是( )。
试题
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下列
审计
程序中,注册会计师可以运用
审计
抽样的有( )。
试题
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下列
审计
程序中,能够增加
审计
程序不可预见性的有( )。
试题
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【多选题】下列
审计
程序中,通常不宜使用
审计
抽样的有( )(2018)。
试题
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下列各项中,属于财务报表
审计
的具体
审计
计划内容的有( )。
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对于以前
审计
获取的有关下列控制运行有效性的
审计
证据,A注册会计师在本期
审计
中通常不能直接利用的有( )。
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以下
审计
程序,能为应付账款存在认定提供
审计
证据的是( )。
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对于以前
审计
获取的有关下列控制运行有效性的
审计
证据,A注册会计师在本期
审计
中通常不能直接利用的有( )。
试题
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对于以前
审计
获取的有关下列控制运行有效性的
审计
证据,注册会计师在本期
审计
中通常不能直接利用的有( )。
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为证实被
审计
单位是否存在虚报收入的错误,注册会计师拟实施的下列
审计
程序中,存在
审计
缺陷的是( )。
试题
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下列
审计
程序中,注册会计师可以运用
审计
抽样的有( )。
试题
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【多选题】下列
审计
程序中,通常不宜使用
审计
抽样的有( )(2018)。
试题
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注册会计师在对预计负债完整性认定进行
审计
时,下列
审计
程序中通常不能提供相关
审计
证据的是( )(2009年旧)
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对于以前
审计
获取的有关下列控制运行有效性的
审计
证据,A注册会计师在本期
审计
中通常不能直接利用的有( )。
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在
审计
报告日后实施了新的或追加的
审计
程序,或者得出新的结论,无需包括在
审计
工作底稿中的是( )。
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对于以前
审计
获取的有关下列控制运行有效性的
审计
证据,A注册会计师在本期
审计
中通常不能直接利用的有( )。
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