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注册会计师在评价专家的工作是否足以实现
审计
目的时,下列各项中,不需评价的是( )。
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对控制初步评价时,注册会计师通常需要在
审计
工作底稿中形成的结论有( )。
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下列有关注册会计师评估被
审计
单位信息系统复杂度说法中,错误的是( )。
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下列有关注册会计师在临近
审计
结束时实施分析程序的说法中,错误的是( )。
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在计划
审计
工作时,注册会计师应当评价下列( )事项对财务报告内部控制的影响。
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CPA执行内部控制
审计
时,下列有关识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的是()
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注册会计师执行内部控制
审计
时,下列有关评价控制缺陷的说法中,错误的是( )(2017)。
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下列有关注册会计师在临近
审计
结束时运用分析程序的说法中,错误的是( )。
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注册会计师在评价专家的工作是否足以实现
审计
目的时,下列各项中,不需评价的是( )。
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下列有关注册会计师在临近
审计
结束时实施分析程序的说法中,错误的是( )。
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下列有关超出被
审计
单位正常经营过程的重大关联方交易的说法中,错误的是( )(2017)。
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下列有关注册会计师在临近
审计
结束时实施分析程序的说法中,错误的是( )。
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注册会计师在评价专家的工作是否足以实现
审计
目的时,下列各项中,不需评价的是( )。
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下列
审计
程序中,注册会计师既可用于了解内部控制、又可用在控制测试的有( )。
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注册会计师在评价专家的工作是否足以实现
审计
目的时,下列各项中,不需评价的是( )。
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下列有关注册会计师在临近
审计
结束时实施分析程序的说法中,错误的是()。
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下列拟实施的各项
审计
程序中,注册会计师能够直接证实银行存款存在的有( )。
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注册会计师实施的下列控制测试程序中,通常能获取最可靠
审计
证据的是( )(2009年旧)。
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在测试内部控制的运行有效性时,注册会计师应当获取的
审计
证据有( )(2009年新)
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在使用
审计
抽样实施控制测试时,下列情形中,注册会计师不能另外选取替代样本的是( )(2017)。
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