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下列有关注册会计师在临近
审计
结束时运用分析程序的说法中,错误的是( )。
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在财务报表
审计
中,关于注册会计师运用分析程序的目的的说法中,正确的是( )。
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结束时运用分析程序的说法中,正确的是( )。
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结束时运用分析程序的说法中,错误的是( )。
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下列有关注册会计师在临近
审计
结束时实施分析程序的说法中,错误的是( )。
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在内部控制
审计
中,注册会计师识别重要账户、列报的相关说法中错误的是( )。
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注册会计师在评价专家的工作是否足以实现
审计
目的时,下列各项中,不需评价的是( )。
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下列有关注册会计师在临近
审计
结束时实施分析程序的说法中,错误的是( )。
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下列有关注册会计师在临近
审计
结束时实施分析程序的说法中,错误的是( )。
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在使用
审计
抽样实施控制测试时,下列情形中,注册会计师不能另外选取替代样本的是( )。(2017)
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审计
结束时运用分析程序的说法中,错误的是( )。
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审计
结束时实施分析程序的说法中,错误的是( )。
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审计
结束时实施分析程序的说法中,错误的是( )。
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注册会计师在评价专家的工作是否足以实现
审计
目的时,下列各项中,不需评价的是( )。
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下列
审计
程序中,注册会计师既可用以了解内部控制、又可用以控制测试的程序有( )。
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对由于其特定性质或情况,可能存在导致集团财务报表发生重大错报的特别风险的重要组成部分,集团项目组或代表集团项目组的组成部分注册会计师应当执行下列一项或多项工作( )
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对由于其特定性质或情况,可能存在导致集团财务报表发生重大错报的特别风险的重要组成部分,集团项目组或代表集团项目组的组成部分注册会计师应当执行下列一项或多项工作( )
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在针对评估的由于舞弊导致的财务报表层次重大错报风险确定总体应对措施时,注册会计师应当( )
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当注册会计师对被
审计
单位提供的银行账户的完整性存有疑虑时,可以考虑额外实施的实质性程序有( )
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下列各项中,属于对控制的监督的是( )。
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