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如果注册会计师在期中执行了控制测试,并获取了控制在期中运行有效性的
审计
证据,下列说法中,正确的是( )。
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【2305028】
审计
项目团队前任成员或前任合伙人担任
审计
客户的重要职位且与事务所仍保持重要交往,除非同时满足下列( )条件,否则将对独立性产生非常严重的不利影响,导致没有防范措施能够消除不利影响或将其降低至可接受的水平。
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【1906122】如果在
审计
报告日前注册会计师认为其他信息存在重大错报,下列说法中错误的是( )。
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如果注册会计师在期中执行了控制测试,并获取了控制在期中运行有效性的
审计
证据,下列说法中,正确的是( )。
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为了确定
审计
的前提条件是否存在,注册会计师应当就管理层认可并理解其责任与管理层达成一致意见。下列有关管理层责任的说法中,正确的有( )(2014)。
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如果注册会计师在期中执行了控制测试,并获取了控制在期中运行有效性的
审计
证据,下列说法中,正确的是( )。
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下列有关注册会计师对其他信息的说法中,正确的是( )。
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下列有关控制测试的样本规模的说法中,错误的是( )
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下列有关前后任注册会计师沟通的说法中,错误的有( )。
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如果注册会计师在期中执行了控制测试,并获取了控制在期中运行有效性的
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证据,下列说法中,正确的是( )。
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下列有关分析程序的说法中,正确的是( )。
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如果注册会计师在期中执行了控制测试,并获取了控制在期中运行有效性的
审计
证据,下列说法中,正确的是( )。
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在确定执行
审计
工作的前提时,下列有关甲公司管理层责任的说法中,注册会计师认为正确的有( )。
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高顿会计师事务所与其
审计
客户长江公司一同在某股东人数有限的实体黄河公司中拥有利益。则仅当以下( )条件同时成立时,这一商业关系才不对独立性产生不利影响。
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被
审计
单位的下列人员中,在某种程度上并不构成管理层,但也可能知悉关联方关系及交易以及相关控制的是( )。
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以下关于执行抽盘的做法中,正确的有( )。
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下列导致控制失效的原因中,属于内部控制固有局限性的有( )。
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如果注册会计师在期中执行了控制测试,并获取了控制在期中运行有效性的
审计
证据,下列说法中,正确的是( )。
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下列有关分析程序的说法中,正确的是( )。
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下列有关前任注册会计师与后任注册会计师的沟通的说法中,正确的是( )。
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