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【1600627】在集团财务报表
审计
时,下列选项中,可能被集团项目组识别为重要组成部分的有( )。
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【1403028】接受委托前,后任注册会计师与前任注册会计师进行沟通是必要的
审计
程序。( )
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【1401028】注册会计师应当以书面形式与治理层沟通
审计
过程中发现的重大问题。( )
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【0705128】内部环境更多的对被
审计
单位整体层面产生影响,而控制活动可能更多的与业务流程相关( )。
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【0602712】合并方发生
审计
,法律服务,评估咨询等中介费用及其他相关管理费用,计入当期损益。( )
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如果注册会计师在
审计
持续经营假设是否适当时,会引起发表保留或否定意见的情况有( )。
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针对以下比较财务信息的事项,注册会计师考虑在
审计
报告中增加强调事项段的是( )。
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利用专家的工作,下列情况可能表明需要实施与一般情况相比不同的或更广泛的
审计
程序( )。
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注册会计师实施的以下程序中,可以用于证明被
审计
单位采购交易准确性认定的有( )。
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注册会计师为了证实被
审计
单位已发生的采购交易均已记录,常用的实质性程序有( )
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2013年因宏观经济不景气,被
审计
单位为了降低坏账风险,其设计的控制措施最恰当的是( )。
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注册会计师实施的以下程序中,可以用于证明被
审计
单位采购交易准确性认定的有( )。
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注册会计师为了证实被
审计
单位已发生的采购交易均已记录,常用的实质性程序有( )
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2013年因宏观经济不景气,被
审计
单位为了降低坏账风险,其设计的控制措施最恰当的是( )。
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下列各项中,注册会计师在确定进一步
审计
程序的范围时,应当考虑的有()。
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在执行集团公司内控
审计
时,对内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有()
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【单选题】在内部控制
审计
中,注册会计师需要了解的企业层面控制内容中,不包括( )。
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【单选题】在内部控制
审计
中,注册会计师需要了解的企业层面控制内容中,不包括( )。
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【多选题】下列各项
审计
工作中,可以应对与会计估计相关的重大错报风险的有( )(2015)。
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【单选题】对于集团财务报表
审计
,下列有关组成部分重要性的说法中,错误的是( )(2020)
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