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下列各项中,属于注册会计师应当开展的初步业务活动的有( )。
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下列关于注册会计师利用专家工作的说法中,正确的是( )。
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28.以下有关识别特征的说法中,错误的是( )。
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【0803623】下列关于控制测试的说法中,正确的是( )。
试题
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【2307427】上市公司甲公司是ABC会计师事务所的常年
审计
客户。XYZ公司和ABC会计师事务所处于同一网络。
审计
项目组在
审计
甲公司20X8年度财务报表时,甲公司聘请系统实施服务商提供财务系统的
试题
判断题
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【1703328】如果适用的财务报告编制基础对关联方作出规定,注册会计师需要获取充分、适当的
审计
证据,确定关联方关系及其交易是否已按照适用的财务报告编制基础得到恰当识别、会计处理和披露。( )
试题
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下列关于注册会计师利用专家工作的说法中,正确的是( )。
试题
单选题
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下列关于识别特征的表述中,错误的是( )。
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注册会计师应当评价在比较信息中反映的会计政策是否与本期采用的会计政策一致,当被
审计
单位变更会计政策时,应当检查( )。
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关于检查风险的下列表述,错误的是( )。
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从发货单和销售发票的编号追查至销售明细账,注册会计师最可能证实的认定是( )
试题
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在评估和应对与关联方交易相关的重大错报风险时,下列说法中正确的是( )。
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针对
审计
单位新近推出的降价促销和免费运输两项措施,注册会计师可能认为导致( )的重大错报风险。
试题
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在
审计
集团财务报表时,下列情形中,导致集团项目组无法利用组成部分注册会计师工作的是( )。
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单选题
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根据证券法律制度的规定,下列关于公开发行可转换公司债券提供担保的表述中,正确的是( )。
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在
审计
集团财务报表时,下列情形中,导致集团项目组无法利用组成部分注册会计师工作的是()。
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如果被
审计
单位的申报资料或其他信息存在下列( )问题,注册会计师不得与这些有问题的信息发生牵连。
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注册会计师执行内部控制
审计
时,下列有关识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的是( )。
试题
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注册会计师执行内部控制
审计
时,下列有关识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的是( )。
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注册会计师执行内部控制
审计
时,下列有关识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的是( )。
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