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【0803729】如果在期中实施了控制测试,在针对剩余期间获取补充
审计
证据时,注册会计师通常考虑的因素有( )
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如果识别出被
审计
单位违反法律法规的行为,下列各项程序中,注册会计师应当实施的有( )(2015)。
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为了证实被
审计
单位存入银行并记录的现金收入确系实际收到的金额,注册会计师常用的控制测试程序有( )。
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注册会计师执行内部控制
审计
时,下列有关识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的是( )。
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为了证实被
审计
单位存入银行并记录的现金收入确系实际收到的金额,注册会计师常用的控制测试程序有( )。
试题
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注册会计师执行内部控制
审计
时,下列有关识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的是( )。
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注册会计师执行内部控制
审计
时,下列有关识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的是()
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在
审计
集团财务报表时,下列情形中,导致集团项目无法利用组成部分注册会计师工作的是( )
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【单选题】在执行内部控制
审计
时,下列有关注册会计师评价控制缺陷的说法中,错误的是( )。
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【单选题】在执行内部控制
审计
时,下列有关注册会计师评价控制缺陷的说法中,错误的是( )。
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【单选题】注册会计师在评价专家的工作是否足以实现
审计
目的时,下列各项中,不需评价的是( )(2012)。
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【多选题】在了解被
审计
单位财务业绩的衡量和评价时,下列各项中,注册会计师可以考虑的信息有( )。
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【单选题】下列有关注册会计师在临近
审计
结束时运用分析程序的说法中,错误的是( )(2017)。
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关于注册会计师在计划和执行
审计
工作时保持职业怀疑的作用,下列说法中,不正确的有( )。
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注册会计师执行内部控制
审计
时,下列有关识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的是
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在
审计
集团财务报表时,下列情形中,导致集团项目组无法利用组成部分注册会计师工作的是( ).
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注册会计师执行内部控制
审计
时,下列有关识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的是().
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在
审计
集团财务报表时,下列情形中,导致集团项目组无法利用组成部分注册会计师工作的是( )。
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下列各项中,注册会计师在执行一项财务报表
审计
业务时可以对其确定多个金额的有( )。(2017)
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如果被
审计
单位的申报资料或其他信息存在下列( )问题,注册会计师不得与这些有问题的信息发生牵连。
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