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39.关于
审计
过程的下列说法中,正确的有( )。
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13.下列关于
审计
的固有限制的说法中,正确的是( )。
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对于以前
审计
获取的有关下列控制运行有效性的
审计
证据,A注册会计师在本期
审计
中通常不能直接利用的有( )。(2010)
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【2104727】下列有关项目合伙人责任的相关表述中,正确的有( )。
试题
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下列有关注册会计师
审计
和政府
审计
的相同点的说法中,错误的是( )。
试题
判断题
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【0601023】
审计
工作底稿通常包括总体
审计
策略、具体
审计
计划、分析表、问题备忘录、重大事项概要、询证函回函和声明等。( )
试题
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注册会计师在获取被
审计
单位存货项目数量和状况
审计
证据的过程中,可以选择性实施的
审计
程序是( )。
试题
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在执行内部控制
审计
时,如果
审计
范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的
审计
证据,下列做法中,正确的有
试题
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下列行为中,执行公众利益实体
审计
业务的关键
审计
合伙人在按规定被轮换出项目组之后的五年内,不得从事的包括( )。
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在执行内部控制
审计
时,如果
审计
范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的
审计
证据,下列做法中正确的有( )。
试题
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对于以前
审计
获取的有关下列控制运行有效性的
审计
证据,A注册会计师在本期
审计
中通常不能直接利用的有( )。(2010)
试题
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针对
审计
工作底稿的归档期和保存期限,以下说法中,错误的是( )。
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下列关于
审计
要素的说法中不正确的是( )。
试题
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下列有关财务报表
审计
的说法中,错误的是( )
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下列有关
审计
中对成本考虑的说法中,正确的有( )。
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在执行内部控制
审计
时,如果
审计
范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的
审计
证据,下列做法中,正确的有( )
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分析程序是注册会计师执行财务报表
审计
业务时运用的一种重要的
审计
程序。这种程序通常适合于
审计
( )。
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下列
审计
业务约定书的说法中,正确的有( )。
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下列针对注册会计师
审计
的说法中,恰当的有( )。
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在执行内部控制
审计
时,如果
审计
范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的
审计
证据,下列做法中,正确的有( )。
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