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在确定执行
审计
工作的前提时,下列有关甲公司管理层责任的说法中,A注册会计师认为正确的有( )。
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如果组成部分注册会计师基于集团
审计
目的对组成部分财务信息执行相关工作,则下列说法中,恰当的有( )。
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注册会计师在对抽样选取的项目实施
审计
程序时可能会遇到各种情况,下列相关说法中不恰当的是( )
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【0701726】复杂的组织结构通常更有可能导致某些特定的重大错报风险,因此注册会计师应当了解被
审计
单位的组织结构( )。
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【0701321】注册会计师应当考虑被
审计
单位所在行业的业务性质或监管程度是否可能导致特定的重大错报风险。( )
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针对估计的不确定性对会计估计的影响,对于导致特别风险的会计估计,注册会计师实施的
审计
程序有( )。
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A注册会计师负责
审计
甲公司2013年度财务报表。以下事项中可能表明甲公司资金内部控制存在重大缺陷的是()
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【单选题】注册会计师执行内部控制
审计
时,下列有关识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的是( )。
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【单选题】注册会计师执行内部控制
审计
时,下列有关识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的是( )。
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【单选题】在执行内部控制
审计
时,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是( )(2018)
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【单选题】在
审计
集团财务报表时,下列情形中,导致集团项目组无法利用组成部分注册会计师工作的是( )。
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【多选题】如果识别出被
审计
单位违反法律法规的行为,下列各项程序中,注册会计师应当实施的有( )(2015)。
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如果注册会计师在
审计
过程中调低了最初确定的财务报表整体的重要性,下列各项中,正确的有( )(2013)。
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下列拟针对应付账款实施的
审计
程序中,与应付账款准确性、计价和分摊认定直接相关的是( )。
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在确定执行
审计
工作的前提时,下列有关甲公司管理层责任的说法中,注册会计师认为正确的有( )。
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在确定执行
审计
工作的前提时,下列有关甲公司管理层责任的说法中,注册会计师认为正确的有( )。
试题
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评价管理层会计估计所使用的数据时,注册会计师应当针对下列方面设计和实施进一步
审计
程序( )。
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在确定控制活动是否能够防止或发现并纠正重大错误时,下列
审计
程序中可能无法实现这一目的的是( )。
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在确定执行
审计
工作的前提时,下列有关甲公司管理层责任的说法中,A注册会计师认为正确的有( )。
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如果组成部分注册会计师基于集团
审计
目的对组成部分财务信息执行相关工作,则下列说法中,恰当的有( )。
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