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试题
单选题
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内部控制是指
会
计
师
事务所接受委托,对特定基准日内部控制设
计
与运行的有效性进行的审
计
,
注
册
会
计
师
执行的内部控制审
计
严格限定在( )。
试题
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在确定执行审
计
工作的前提时,下列有关甲公司管理层责任的说法中,
注
册
会
计
师
认为正确的有( )。
试题
单选题
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【2014】组成部分
注
册
会
计
师
为集团审
计
目的出具审
计
报告的日期为2014 年2 月15 日,集团项目组出具集团审
计
报告的日期为2014 年3 月5 日。下列有关组成部分
注
册
会
计
师
的审
计
工作底稿保存期限的说法中,正确的是( )。
试题
单选题
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有关
注
册
会
计
师
在审
计
报告中提及专家的工作,下列说法中,正确的是( )。(2012)
试题
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在
注
册
会
计
师
完成审
计
业务前,被审
计
单位提出将审
计
业务变更为保证程度较低的审阅业务。下列各项变更理由中,
注
册
会
计
师
通常认为合理的有( )。
试题
单选题
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注
册
会
计
师
通常无需了解被审
计
单位的所有的内部控制,只需要了解和评价被审
计
单位的( )。
试题
单选题
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在审
计
报告与已审
计
的财务报表于2015年3月对外公布后,
注
册
会
计
师
获悉长江公司隐瞒了审
计
报告日前的一笔对其2014年盈亏情况起到决定性作用的销货退回业务。如果长江公司同意修改财务报表,
注
册
会
计
师
应当( )。
试题
单选题
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注
册
会
计
师
首次接受委托对被审
计
单位财务报表进行审
计
时,下列说法正确的是( )。
试题
多选题
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会
计
师
事务所的下列行为中,违反职业道德基本原则的有( )。
试题
多选题
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下列有关前后任
注
册
会
计
师
的说法中,正确的是( )。
试题
单选题
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确定进一步审
计
程序的性质时,
注
册
会
计
师
首先需要考虑的是( )。
试题
多选题
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注
册
会
计
师
在控制测试中采用非统
计
抽样,测试后发现样本不支持初步风险评估结果,则
注
册
会
计
师
一般采取的措施包括( )。
试题
多选题
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在设
计
进一步审
计
程序时,
注
册
会
计
师
应当考虑下列()因素
试题
单选题
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如果只有少数项目构成了存货的主要部分,
注
册
会
计
师
可能选择将存货监盘用做( )。
试题
判断题
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【2000322】内部控制审
计
要求
注
册
会
计
师
对财务报告内部控制及非财务报告内部控制的有效性发表审
计
意见。( )
试题
多选题
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【1802725】对于第二时段期后事项,如果管理层不修改财务报表且审
计
报告已提交,下列
注
册
会
计
师
采取的处理方式中,正确的有( )。
试题
多选题
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【0302722】下列各项中,可能影响
注
册
会
计
师
是否实施函证的决策的有()。
试题
单选题
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A
注
册
会
计
师
负责审
计
甲公司2012年财务报表。了解甲公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下相关事项中,A
注
册
会
计
师
需要针对甲公司内部控制缺陷提出改进建议的是()
试题
单选题
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在审
计
集团财务报表时,下列情形中,导致集团项目无法利用组成部分
注
册
会
计
师
工作的是( )
试题
单选题
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下列各项中,
注
册
会
计
师
应当以书面形式与治理层沟通的是( )
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