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试题
单选题
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在某些例外情况下,如果在
审计
报告日后实施了新的或追加的
审计
程序,或者得出新的结论,应当形成相应的
审计
工作底稿。下列各项中,无需包括在
审计
工作底稿中的是( )。
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在某些例外情况下,如果在
审计
报告日后实施了新的或追加的
审计
程序,或者得出新的结论,应当形成相应的
审计
工作底稿。下列各项中,无需包括在
审计
工作底稿中的是( )。
试题
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下列
审计
程序中,最广泛地应用计算机辅助
审计
技术的是( )。
试题
单选题
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以下有关内部
审计
和注册会计师
审计
的说法中,错误的是( )。
试题
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下列有关注册会计师
审计
和内部
审计
的说法中,错误的是( )
试题
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以下关于
审计
风险模型“
审计
风险=重大错报风险×检查风险”的理解,合理的有( )。
试题
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下列有关
审计
工作底稿格式、要素和范围的表述中,恰当的有( )。
试题
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下列有关重要性、
审计
风险和
审计
证据的说法中,不正确的是( )。
试题
判断题
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【2303926】如果
审计
项目团队成员与
审计
客户的员工存在密切关系,并且该员工是
审计
客户的董事、高级管理人员或特定员工,如果该员工不是
审计
项目团队成员的近亲属,通常不会对独立性产生不利影响( )。
试题
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【2104826】针对
审计
项目中需要咨询的事项,
审计
项目合伙人应当承担的责任包括( )。
试题
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【0805921】下列各项关于考虑期中或以前
审计
获取的
审计
证据的说法中,错误的是( )。
试题
判断题
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【0400628】在实施细节测试时,注册会计师可以使用
审计
抽样获取
审计
证据。()
试题
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通常情况下,以下程序中可能适宜使用
审计
抽样获取
审计
证据的有( )。
试题
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在某些例外情况下,如果在
审计
报告日后实施了新的或追加的
审计
程序,或者得出新的结论,应当形成相应的
审计
工作底稿。下列各项中,无需包括在
审计
工作底稿中的是( )。
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以下关于
审计
风险模型“
审计
风险=重大错报风险×检查风险”的理解,合理的有( )。
试题
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下列有关重要性、
审计
风险和
审计
证据的说法中,不正确的是( )。
试题
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如果发现
审计
范围受到限制,注册会计师可能出具的
审计
意见类型是( )。
试题
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如果发现
审计
范围受到限制,注册会计师可能出具的
审计
意见类型是( )。
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在确定对内部
审计
工作实施的
审计
程序时,一般无需考虑( )。
试题
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在确定
审计
策略时,需要结合以下( )方面,对信息技术
审计
范围进行适当考虑。
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