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下列做法中,可以提高
审计
程序的不可预见性的有( )。
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下列有关注册会计师
审计
和内部
审计
的区别的说法中,错误的是( )。
试题
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3.
审计
属于合理保证的鉴证业务,注册会计师将
审计
业务风险降至
审计
业务环境下可接受的低水平,以此作为以积极方式提出
审计
意见的基础。与有限保证相比较,下列关于合理保证的说法错误的是( )。
试题
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下列各项中,受被
审计
单位信息系统的设计和运行直接影响的是( )。
试题
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下列各项中,受被
审计
单位信息系统的设计和运行直接影响的是( )。
试题
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注册会计师应当从下()方面了解被
审计
单位及其环境。
试题
单选题
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关于财务报表
审计
,下列说法中错误的是( )。
试题
单选题
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下列有关
审计
工作底稿格式、要素和范围的表述中,不正确的是( )。
试题
判断题
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【1904721】在
审计
比较财务报表时,如果上期财务报表已由前任注册会计师
审计
,注册会计师可以在
审计
报告的其他事项段中说明前任注册会计师对上期财务报表出具的
审计
报告。( )
试题
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【0704029】下列各项中,属于内部环境要素的有( )。
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下列有关
审计
业务约定书的相关说法中,正确的是( )。
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下列有关
审计
业务约定书的相关说法中,正确的是( )。
试题
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下列关于关键
审计
事项的说法中,错误的是( )。
试题
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下列属于
审计
风险模型的是( )。
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在某些例外情况下,如果在
审计
报告日后实施了新的或追加的
审计
程序,或者得出新的结论,应当形成相应的
审计
工作底稿。下列各项中,无需包括在
审计
工作底稿中的是( )(2012)。
试题
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下列各项中,不属于控制环境要素的是( )(2013)。
试题
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下列属于
审计
风险模型的是( )。
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财务报表
审计
中注册会计师没有义务实施的程序是( )。
试题
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以下关于财务报表
审计
与审阅业务,说法正确的是( )。
试题
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下列属于
审计
风险模型的是( )
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