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试题
多选题
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下列关于公司治理应遵循的基本原则的描述错误的是( )。
试题
判断题
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【2304624】如果在
审计
报告涵盖的期间,
审计
项目团队成员曾担任
审计
客户的董事、高级管理人员或特定员工,将对独立性产生非常严重的不利影响,导致没有防范措施能够将其降低至可接受的水平( )。
试题
多选题
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【1501725】注册会计师应当针对计划利用的全部内部
审计
工作实施充分的
审计
程序,以确定其对于实现
审计
目的是否适当,包括评价下列( )事项。
试题
单选题
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下列有关
审计
工作底稿的说法中,错误的是( )。
试题
多选题
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下列有关采用总体
审计
方案的说法中,错误的有( )。
试题
多选题
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【多选题】根据对被
审计
单位持续经营能力的
审计
结论,注册会计师在判断应出具何种类型的
审计
报告时,下列说法中,正确的有( )。
试题
单选题
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【单选题】当怀疑被
审计
单位存在违反法律法规行为时,下列各项
审计
程序中,通常不能为注册会计师提供额外
审计
证据的是( )。
试题
单选题
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下列有关
审计
抽样的说法中,正确的是( )。
试题
多选题
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下列有关采用总体
审计
方案的说法中,错误的有( )
试题
多选题
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下列有关采用总体
审计
方案的说法中,错误的有( )
试题
多选题
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下列各项中,属于
审计
基本要求的有( ).
试题
单选题
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下列记录或文件中,通常不将其作为
审计
工作底稿的是( )。
试题
多选题
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下列关于进一步
审计
程序的说法中,正确的有( )。
试题
单选题
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在从各个方面对被
审计
单位及其环境进行了解之后,对于充分了解被
审计
单位及其环境、识别和评估重大错报风险尤为重要的程序是( )。
试题
单选题
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下列有关与
审计
相关的内部控制的说法中,正确的是( )(2014)。
试题
单选题
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下列有关了解被
审计
单位及其环境的说法中,正确的是( )。
试题
多选题
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下列有关进一步
审计
程序的说法中,错误的有( )。
试题
多选题
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下列被
审计
单位违反的法律法规中,属于《
审计
准则1142号-财务报表
审计
中对法律法规的考虑》中所指的法律法规的有( )。
试题
多选题
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下列关于公司治理应遵循的基本原则的描述错误的是( )。
试题
多选题
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注册会计师利用
审计
程序获取
审计
证据涉及以下哪些方面的决策( )
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