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试题
单选题
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组成部分注册会
计
师为集团
审
计
目的出具
审
计
报告的日期为2014年2月15日,集团项目组出具集团
审
计
报告的日期为2014年3月5日。下列有关组成部分注册会
计
师的
审
计
工作底稿保存期限的说法中,正确的是( )。
试题
多选题
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注册会
计
师应当考虑内部
审
计
活动及其在内部控制中的作用,以评估财务报表重大错报风险及其对注册会
计
师
审
计
程序的影响。具体来说,在内部
审
计
的下列活动中,有可能影响注册会
计
师评估财务报表重大错报风险或影响注册会
计
师实施的
审
计
程序的有( )。
试题
单选题
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审
计
证据的充分性与注册会
计
师所需获得的
审
计
证据的数量密切相关,以下因素中,与所需
审
计
证据数量同向变动的是( )。
试题
多选题
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注册会
计
师应当考虑内部
审
计
活动及其在内部控制中的作用,以评估财务报表重大错报风险及其对注册会
计
师
审
计
程序的影响。具体来说,在内部
审
计
的下列活动中,有可能影响注册会
计
师评估财务报表重大错报风险或影响注册会
计
师实施的
审
计
程序的有( )。
试题
单选题
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当怀疑被
审
计
单位存在违反法律法规行为时,下列各项
审
计
程序中,通常不能为注册会
计
师提供额外
审
计
证据的是( )。
试题
多选题
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下列有关财务报表
审
计
与内部控制
审
计
的共同点的说法中,正确的有( )。
试题
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注册会
计
师应当考虑内部
审
计
活动及其在内部控制中的作用,以评估财务报表重大错报风险及其对注册会
计
师
审
计
程序的影响。具体来说,在内部
审
计
的下列活动中,有可能影响注册会
计
师评估财务报表重大错报风险或影响注册会
计
师实施的
审
计
程序的有( )。
试题
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对于不同的被
审
计
单位,注册会
计
师执行财务报表
审
计
所执行的程序可能是有所不同的,但是注册会
计
师所记录的具体
审
计
计
划均应包括( )。
试题
多选题
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在归整或保存
审
计
工作底稿时,下列表述中正确的有( )。
试题
多选题
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注册会
计
师应当考虑内部
审
计
活动及其在内部控制中的作用,以评估财务报表重大错报风险及其对注册会
计
师
审
计
程序的影响。具体来说,在内部
审
计
的下列活动中,有可能影响注册会
计
师评估财务报表重大错报风险或影响注册会
计
师实施的
审
计
程序的有( )。
试题
单选题
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财务报表
审
计
目标是注册会
计
师通过执行
审
计
工作对( )发表
审
计
意见。
试题
判断题
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【2306525】ABC会
计
师事务所负责
审
计
上市公司甲公司20×3年度财务报表,并委派A注册会
计
师为
审
计
项目组负责人。在
审
计
开始前,应甲公司要求,ABC会
计
师事务所指派一名
审
计
项目组以外的员工根据甲公司编制的试算平衡表编制20×3年度财务报表。因该员工不参与甲公司
审
计
业务,故该事项不违反中国注册会
计
师职业道德守则的相关规定。
试题
判断题
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【2301328】业务期间是指自
审
计
项目组开始执行
审
计
业务之日起,至出具
审
计
报告之日止( )。
试题
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【2000425】注册会
计
师应当了解被
审
计
单位对以前年度
审
计
中发现的内部控制缺陷所采取的改进措施及改进结果,但无需调整本年的内部控制
审
计
计
划。
试题
判断题
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【1904620】如果上期财务报表未经
审
计
,注册会
计
师应当在
审
计
报告的其他事项段中说明比较财务报表未经
审
计
,这种说明可以减轻注册会
计
师的责任。( )
试题
判断题
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【1901628】如果注册会
计
师确定不存在关键
审
计
事项,则无需单设关键
审
计
事项段落( )。
试题
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【1502925】如果利用内部
审
计
人员为
审
计
提供直接协助,注册会
计
师应当在
审
计
工作底稿中记录的有( )。
试题
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【1502021】作出关于注册会
计
师是否利用内部
审
计
人员提供直接协助的决策时,不得由内部
审
计
人员提供直接协助。( )
试题
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注册会
计
师对被
审
计
单位2011年度财务报表进行
审
计
,于2012年3月31日出具
审
计
报告,相关
审
计
工作底稿于2012年5月20日归档。关于
审
计
工作底稿的保存期限,下列说法中,正确的是( )。
试题
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对于财务报表
审
计
业务,在决定是否信赖以前
审
计
获取的有关控制运行有效性的
审
计
证据时,下列各项中,注册会
计
师通常无需考虑的是( )。
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