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试题
单选题
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在确定是否能够利用内部
审
计
的工作以实现
审
计
目的时,下列有关注册会
计
师执行的评价的说法中,错误的是( ).
试题
单选题
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下列记录或文件中,通常不将其作为
审
计
工作底稿的是( )。
试题
单选题
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在
审
计
甲公司某项重要的金融资产时,A注册会
计
师就管理层持有该金融资产的意图向甲公司管理层获取了书面声明,但发现该书面声明与其他
审
计
证据不一致,A注册会
计
师通常首先采取的措施是( )。
试题
单选题
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下列有关
审
计
计
划的说法中,正确的是( )。
试题
单选题
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如果是连续
审
计
业务,在下列情况下,需要A注册会
计
师提醒甲公司管理层关注或修改现有业务约定条款的是( )。
试题
单选题
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每项
审
计
准则均包含一个或多个目标, 关于
审
计
准则中“目标”的理解,下列说法中,不正确的是( )。
试题
单选题
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下列有关
审
计
证据充分性的说法中,错误的是( )。
试题
多选题
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下列各项中,属于注册会
计
师可能发表的
审
计
意见类型的有( )
试题
单选题
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下列与
审
计
相关的内部控制说法中,正确的是( )。
试题
单选题
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下列有关
审
计
抽样的说法中,正确的是( )。
试题
单选题
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会
计
师事务所应当针对
审
计
工作底稿设
计
和实施适当的控制。下列各项中, 通常不属于控制目的的是( )。
试题
单选题
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下列与内部控制有关的
审
计
工作中,通常可以使用
审
计
抽样的是( )。(2019年单选题)
试题
单选题
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下列
审
计
程序中,最可能帮助注册会
计
师证实被
审
计
单位应付账款的存在认定的是( )。
试题
判断题
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【2303020】乙公司是一家小额贷款公司,不属于银行或者类似金融机构。在ABC会
计
师事务所对乙公司20x1年度财务报表
审
计
中,
审
计
项目组成员李某按照正常的商业条件从乙公司办理小额贷款1万元用于个人消费。因金额较小,该行为不会对独立性产生不利影响。( )
试题
判断题
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【1801821】通常情况下,针对期后事项的专门
审
计
程序,其实施时间越接近财务报表日越好( )。
试题
判断题
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【0803022】如果认为仅通过实施实质性程序无法获取认定层次的充分、适当的
审
计
证据,注册会
计
师应当实施相关的控制测试,以获取控制运行有效性的
审
计
证据。()
试题
单选题
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【0103923】将不属于被
审
计
单位的债务
计
入账内,最可能违反的认定是()。
试题
多选题
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在确定内部
审
计
人员的特定工作是否足以实现
审
计
目标时,注册会
计
师应当评价的有( )。
试题
单选题
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A注册会
计
师负责
审
计
甲公司2013年财务报表,了解到甲公司因特殊事项需要坐支现金的均符合公司内部控制的要求。以下选项中属于能够授权
审
批公司坐支现金的是()
试题
单选题
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会
计
师事务所应当针对
审
计
工作底稿设
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和实施适当的控制。下列各项中,通常不属于控制目的的是( )。
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