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试题
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下列有关
审
计
证据可靠性的说法中,正确的是 ( )。
试题
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下列各情形中,注册会
计
师认为属于在归档期间对
审
计
工作底稿做出事务性变动的是(
试题
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在实施进一步
审
计
程序后,如果注册会
计
师认为某项交易不存在重大错报,而实际上该项交易存在重大错报,这种风险是( )。
试题
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如果注册会
计
师在
审
计
过程中利用了前任注册会
计
师的工作,以下说法中错误的是( )。
试题
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下列关于注册会
计
师和被
审
计
单位对违反法律法规行为责任的说法中正确的是( )。
试题
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下列关于
审
计
证据的说法中,错误的是( )。
试题
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下列有关财务报表
审
计
与内部控制
审
计
的共同点的说法中,正确的有()
试题
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委托会
计
师事务所对国有独资企业、国有独资公司的年度财务会
计
报告进行
审
计
,或者通过国有资本控股公司的股东会、股东大会决议,由国有资本控股公司聘请会
计
师事务所对公司的年度财务会
计
报告进行
审
计
,维护出资人权益属于( )。
试题
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在向甲公司管理层解释
审
计
的固有限制时,下列有关
审
计
固有限制的说法中,注册会
计
师认为正确的有( )。
试题
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在实施进一步
审
计
程序后,如果注册会
计
师认为某项交易不存在重大错报,而实际上该项交易存在重大错报,这种风险是( )。
试题
多选题
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在完成最终
审
计
档案的归整工作后,如果有必要修改现有
审
计
工作底稿,注册会
计
师的下列做法中正确的有( )。
试题
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【0102222】下列通常可以作为
审
计
证据的有()。
试题
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下列有关财务报表
审
计
的说法中,错误的是( )。
试题
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注册会
计
师在对被
审
计
单位实施风险评估程序时发现存在未经授权人员接触现金的情况,在评估重大错报风险时,首先应将货币资金的( )认定确定为重点
审
计
领域。
试题
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下列
审
计
程序中,注册会
计
师在了解被
审
计
单位内部控制时通常不采用的是( )。
试题
单选题
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注册会
计
师对被
审
计
单位2011年1月至6月财务报表进行
审
计
,并于2011年8月31日出具
审
计
报告。下列各项中,管理层在编制2011年1月至6月财务报表时,评估其持续经营能力应当涵盖的最短期间是( )。
试题
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【多选题】下列有关财务报表
审
计
与内部控制
审
计
的共同点的说法中,正确的有( )。
试题
多选题
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【多选题】下列有关财务报表
审
计
与内部控制
审
计
的共同点的说法中,正确的有( )。
试题
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下列各项
审
计
程序中,通常不采用
审
计
抽样的有( )。
试题
单选题
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对于
审
计
过程中注意到的非财务报告内部控制缺陷,如果确定该项非财务报告内部控制缺陷为( ),注册会
计
师应当在内部控制
审
计
报告中增加非财务报告内部控制重大缺陷描述段。
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