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下列关于
审计
的固有限制的说法中,正确的是( )。
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下列与内部控制有关的
审计
工作中,通常可以使用
审计
抽样的是( )。(2019年单选题)
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下列各项中,通常需要注册会计师运用职业判断的有( )。
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通常无须包含在
审计
业务约定书中的是( )
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通常无须包含在
审计
业务约定书中的是( )
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下列各项中,通常需要注册会计师运用职业判断的有( )。(2017)
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通常无须包含在
审计
业务约定书中的是( )
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通常无须包含在
审计
业务约定书中的是( )
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下列各项中,通常需要注册会计师运用职业判断的有( )。
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下列有关
审计
程序不可预见性的说法中,错误的是( ).
试题
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下列各项中,通常需要注册会计师运用职业判断的有( )(2017)。
试题
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在判断注册会计师是否按照
审计
准则的规定执行工作以应对舞弊风险时,下列各项中,需要考虑的有( )。
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注册会计师可能认为需要增加其他事项段的情形包括有( )。
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在完成最终
审计
档案的归整工作后,如果有必要修改现有
审计
工作底稿,注册会计师的下列做法中正确的有( )。
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被
审计
单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师解除业务约定的是( )。
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下列与
审计
证据相关的表述中,正确的是( )。
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如果管理层不提供所要求的书面声明,且注册会计师对其诚信产生重大疑虑,以至于认为其作出的书面声明不可靠,注册会计师正确的做法是( )。
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下列有关注册会计师在
审计
报告日后对
审计
工作底稿做出变动的做法中,不正确的是( )。
试题
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下列各项中,通常需要注册会计师运用职业判断的有( )。
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下列各项中,通常需要注册会计师运用职业判断的有( )。
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