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甲公司以人民币为记账本位币,2×17年发生的有关外币交易或事项如下:(1)外币美元资本投入,合同约定的折算汇率与投入美元资本当日的即期汇率不同;2)支付应付美元货款,支付当日的即期汇率与应付美元货款的账面汇率不同;3)年末折算汇率与交易发生时或账面汇率不同。不考虑应予资本化的金额及其他因素,下列各项关于甲公司2×17年上述外币交易或事项会计处理的表述中,正确的有(  )。
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下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有(  )。
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下列各项中,通常需要注册会计师运用职业判断的有(  )。
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在审计集团财务报表时,下列有关组成部分重要性的说法中,正确的有(  )。
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下列情形中,注册会计师不应利用以前年度获取的有关控制运行有效的审计证据的有(  )。 
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下列各项中,通常可能导致财务报表层次重大错报风险的有(  )。
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下列各项中,属于审计业务要素的有(  )。
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下列各项因素中,通常影响注册会计师是否实施函证的决策的有(  )。
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下列各项中,属于审计抽样基本特征的有(  )。
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下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有(  )。
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下列有关注册会计师作出的区间估计的说法中,正确的有(  )。
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下列各项中,注册会计师在执行一项财务报表审计业务时可以对其确定多个金额的有(  )。
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下列各项中,注册会计师在确定进一步审计程序的范围时应当考虑的有(  )。 
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在审计集团财务报表时,下列各项工作中,应当由集团项目组执行的有(  )。 
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下列各方中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有(  )。
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下列各项因素中,影响会计估计的估计不确定性程度的有(  )。
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下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。
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下列各项中,属于注册会计师应当遵守的职业道德基本原则的有(  )。
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下列各项中,属于统计抽样特征的有(  )。
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下列各项因素中,注册会计师在评估被审计单位控制环境时应当考虑的有(  )。 
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